大队召开审计整改推进会
为强力推进审计整改“硬任务”,破解审计整改遗留难题,持续提升大队财务管理与经营管理规范化水平,2026年5月9日,大队召开审计整改推进会。会议由党委副书记、副大队长唐培斌主持,大队在家领导班子成员,财务科、审计科、经管科、纪委办负责人,各单位负责人及会计参加会议。

会上,财务科科长祁海生首先通报了以往经营绩效审计及2024年预算执行情况审计反馈的未完成整改事项,逐一列明问题清单、责任主体、整改要求,以及截至2025年12月31日的整改进展情况。随后,各责任单位负责人结合工作实际,分别汇报了最新整改进展、存在的困难与难点,以及下一步整改工作计划。
在听取各方汇报后,党委副书记、副大队长唐培斌作总结讲话,对下一步审计整改工作提出四点明确要求:一是提高政治站位,强化责任担当,将审计整改作为一项严肃的政治任务抓紧抓实,坚持“新官理旧账、整改无例外”,层层压实整改责任,确保所有问题见底清零、整改到位;二是聚焦重点攻坚,紧盯账款催收、资产入账、股权清算、项目结算、往来核销等关键环节,抢抓化债机遇,闭环推进整改工作,严格按照时限要求完成各项整改任务;三是强化制度执行,狠抓刚性落实,严格规范项目管理、财务核算与资产管控流程,切实提升制度执行力和运营管理质效;四是健全长效机制,完善问题整改台账,实行销号管理,构建全链条闭环管理体系,以扎实有效的整改工作,推动大队财务管理和治理能力持续提升。

会议还对大队应收账款、应收票据、其他应收款的处置核销工作进行了安排部署。
此次会议的召开,全面梳理了当前审计整改工作现状,厘清了整改思路,压实了整改责任,细化了整改举措,为推动审计整改落地见效、有效防范化解各类风险、助力大队实现高质量发展提供了坚强保障。